会计与审计的论文题目

时间:2023-04-28 17:19:25 论文范文 我要投稿

会计与审计的论文题目

  1、政府审计机关如何应对挑战的探讨

会计与审计的论文题目

  2、关于企业集团内部审计若干问题的探讨

  3、会计报表审计风险分析及防范研究

  4、会计电算化系统的现状与审计对策浅析

  5、论电子商务时代的网络审计

  6、论任期经济责任审计

  7、民间审计法律责任问题研究

  8、内部审计在企业的作用

  9、企业费用成本审计

  10、浅淡经济责任审计

  11、浅谈经济责任审计

  12、浅谈审计风险的综合控制

  13、浅谈审计判断绩效及其影响因素

  14、如何提高审计效率

  15、审计风险的研究

  16、审计风险及其控制研究

  17、审计职业判断业绩评价

  18、审计专业判断研究

  19、我国民间审计的现状与对策的分析

  20、我国上市公司会计信息低透明度的独立审计研究

  21、舞弊性财务报告及其审计研究

  22、证券市场会计信息披露及独立审计研究

  23、注册会计师审计失败问题研究

  24、注册会计师审计质量控制系统研究

  25、企业会计电算化审计中的问题及对策

  26、注册会计师审计质量管理体系研究

  27、注册会计师审计风险控制研究

  28、现代企业内部审计发展趋势研究

  29、审计质量控制

  30、论关联方关系及其交易审计

  31、我国内部审计存在的问题及对策

  32、论审计重要性与审计风险

  33、论审计风险防范

  34、论我国的绩效审计

  35、萨宾纳斯――奥克斯莱法案对中国审计的影响

  36、审计质量与审计责任之间的关系

  37、经济效益审计问题

  38、内部审计与风险管理

  39、我国电算化审计及对策分析

  40、浅议我国的民间审计责任

  41、试论审计抽样

  42、论内部审计的独立性

  43、论国有资产保值增值审计

  44、论企业集团内部审计制度的构建

  45、论电子计算机在审计中的应用

  46、电算化系统审计

  47、关于会计电算化审计中的若干问题的探讨

  48、计算机审计与舞弊

  49、审计的风险与防范

  50、新会计法实施后企业内部审计制度建设

  51、中国注册会计师审计独立性分析

  52、社会保障基金的绩效审计研究

  53、会计信息系统审计中数据的提取和转换问题研究—基于XX公司审计案例的分析

  54、我国上市公司会计信息低透明度的独立审计研究

  55、公司财务报表粉饰手段与审计策略

  56、试论加强注册会计师审计风险管理和控制的措施

  57、民间审计风险及防范

  58、审计风险成因及其防范控制的探讨

  59、烟草商业企业内部审计探析)

  60、论经济责任审计存在的问题及对策

  61、审计风险及其防范

  62、离任经济责任审计存在的问题及采取的对策

  63、探索ERP环境下内部审计工作

  64、试论电子商务环境下的审计实务

  65、审计风险的综合控制

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