会计岗位职责

时间:2023-05-03 19:01:51 管理制度 我要投稿

会计岗位职责范文4篇

  会计是以货币为主要的计量单位,以凭证为主要的依据,借助于专门的技术方法,对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督,向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动。接下来小编整理了会计岗位职责范文4篇,欢迎大家阅读!

会计岗位职责范文4篇

  1、检査各项规章制度的执行情况,保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实,督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

  2、抓好岗位责任制实施,搞好劳动管理,开展优质服务,按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

  3、认真履行岗前“五査”,岗后“四査”,检查有无遗留账务和待办事项。

  4、搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

  5、认真抓好业务过程中的事前审査,事后监督工作,搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况,提出改进方案。

  6、检查现金、有价单证、印、押、证的管理,检査往来对账和査询、査复工作情况,按月搞好内部账务核对。

  7、每月组织一次思想法制教育,每月组织两次业务学习教育,学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果,负责职工业务技术的培训和考核。

  8、搞好账务组织与账务处理,坚持按日扎账,总分核对,账务记载要达到“五好”标准。

  9、正确使用会计科目,认真搞好账户管理,建立健全各项登记簿,检查登记簿记载是否完整合规。

  10、准确、及时编制各类报表和统计资料,报表质量要达到“五好”标准。

  11、及时整理装订会计档案,做到管理合规,需要査阅会计档案的,要执行调(查)阅制度的规定,做到手续合规,绝对安全。

  12、坚持双人管库。实行库房销匙两分管,平行交接,督促搞好印、押、证的严格分管。

  13、加强财务核算和管理,严格执行一只笔审批制,财务开支要做到“七无”,固定资产、器具要建账、建卡,做到账实相符。

  14、参与资金的管理与决策,提出合理化建议和方案,改善经营管理。

  会计岗位职责范文2

  会计核算中心工作职责

  1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度,认真做好所管单位会计核算工作。

  2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。

  3、根据所管单位工作需要,提供有关会计信息资料。

  4、依法进行会计监督,保证会计核算的真实性、合法性和规范性。

  5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。

  审核会计岗位职责

  审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。

  1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性,对经济业务合法性提出初审意见。

  2、对已开出的转账或现金支票进行复核,对记账凭证的金额进行复核。

  3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。

  4、管理柜组内会计档案。包括:会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。

  5、协助单位编好预算,做好财务分析,增强服务意识,处理好服务与监督的关系。

  6、完成领导交办的其他工作。

  记账会计岗位职责

  1、认真做好会计核算和监督,保证会计财务处理及时,会计科目运用准确,会计信息规范完整。

  2、对原始凭证手续完备性进行复核后,填开支票并编制会计凭单。

  3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄,对已经记账的凭单及时打印。

  4、及时准确地传递各种票据,妥善保管各种专用票据、有价证券,设立“备用金”领用备查薄。

  5、定期核对银行存款分户账目,编制“银行存款余额调节表”,保证调节后双方余额一致。

  6、根据账薄编制各类会计报表,做好各单位财务决算工作。

  7、增强服务意识,处理好监督与服务的关系。

  8、完成领导交办的.其他工作。

  核算中心会计人员工作职责

  1、会计人员应熟悉并遵守国家有关法律、法规、规章和国家统一的会计制度,廉洁自律,秉公办事,遵守职业道德。

  2、文明办公,礼貌待人。上班时间一律着装,穿戴整齐,讲究仪容仪表;热情、耐心接待办理业务人员;不得高声喧哗,保持办公区安静。

  3、遵守考勤和请假制度,按时上下班,不迟到,不早退,因事因病要按规定履行请销假手续。

  4、遵守会议制度和学习制度,积极参加局机关和中心组织的各项活动,不得无故缺席。

  5、上班时间不得串岗,不得聚众闲聊,不得让非工作人员进入工作区内。

  6、下班或离开工作岗位时关闭计算机终端及外设电源;禁止在计算机上做游戏、播放cd、vcd;禁止使用外来的软盘、光盘以及私自拆卸机器。

  7、禁止用办公电话拨打信息台、进行股票信息查询和交易委托。

  8、爱护办公及公共设施,保持办公环境整洁。

  会计主管岗位职责

  柜组会计主管在中心领导下具体开展柜组内会计工作,业务上向总会计负责。

  1、负责和管理本柜组工作,组织柜组人员完成各项工作任务。

  2、组织本柜组人员依法进行会计核算和监督,保证会计核算资料的真实性、合法性和规范性。

  3、教育柜组人员增强服务意识,正确处理服务与监督的关系、中心与管理单位之间的关系。满足管理单位所需会计信息,协助其搞好财务管理,提高资金使用效率。

  4、对本柜组会计业务内容是否合法、合规进行审核;对会计资料进行稽核,保证真实性、完整性;编报管理单位(本级)会计报表,及时解决会计核算工作中出现的问题,对于重大问题应及时向中心领导汇报。

  5、合理安排内部分工,检查人员职责的落实情况,适时提出本柜组工作岗位调整的意见。

  6、组织柜组人员学习和钻研财会专业知识,及时掌握新制度、新法规,不断提高政策水平和业务技能。

  7、完成中心领导交办的其他工作。

  会计岗位职责范文3

  一、 每日核查卡机、汇总当日(或上日)的卡机收入、收银员现金收入、签单收入,并及时编报《餐饮管理公司营业收入日报表》,报表上必须有制表人签章(表示对该《日报表》的真实性、准确性、及时性负责);出纳签章(表示现金收入无误);总账会计签章(表示经过复核,银行存款、现金、相关应收账款、营业收入等科目总帐金额与明细账金额完全相符)并满足所有的勾稽关系。报表报总账会计、财务总监、餐饮总监、销售总监、总经理

  二、 根据总账会计审核正确的.《餐饮管理公司营业收入日报表》,编制相关银行存款、现金收入、应收账款与营业收入的记账凭证。凭证编制完毕,必须由总账会计复核 – 复核通过的,收入会计据以登记明细账、总账会计据以登记总账;复核未通过的,返回收入会计做相应修改。

  三、 对于应收账款,收入会计应每五日进行一次清理。并将清理结果(清理日仍未收回的应收账款),按照应收款单位、应收账款发生日期、未能收回原因、单笔金额及总金额等信息,编报《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》(表格须有制表人、出纳、总账会计签章),表示经各环节复核,表内应收账款制表日确实仍未收回。

  《餐饮管理有限公司应收账款明细汇总表》应及时报总账会计。总账会计应及时与销售部门联系了解应收账款具体情况,将表内所有应收账款做进公司《收入预算》中,积极组织对“应收账款”的收回工作。如超过半月或公司资金周转困难的情况下,应将“应收账款”不能及时收回的单位、原因、金额及其对生产经营活动的影响等情况,及时上报财务总监。财务总监应协调销售部门共同努力收回;如仍不果,财务总监应及时报告总经理。

  四、 对营业收入、利润按成本核算单位进行明细核算 – 即收入、利润与成本匹配的核算原则。

  五、 负责利润分配的明细核算。

  六、 编制收入、利润的日报表、汇总月报表。各日报必须与月报表散总相符。报表必须有制表、复核、会计三人签章方为有效。

  七、 收入会计每月结束后,应编制收入、利润月报表、应收账款明细表,与总账会计的帐表核对相符后,作为公司报表的一个组成部分,于次月5日前统一报送董事会、总经理、财务总监、餐饮总监、销售总监、行政总厨。

  会计岗位职责范文4

  1、报销费用审核,编制付款凭证。

  2、银行账:银行科目的付款记账,费用科目记账。

  3、制作银行存款调节表,确保公司银行存款科目与银行对账单调节一致。

  4、应付账款:费用、材料转账凭证。

  5、每周准备零星付款清单。

  6、在途物资,收集登记国外供应商发票,更新付款入账信息,月底计算在途物资。

  7、开立国外供应商借款通知单。

  8、集团内公司对账:本月及本年累计销售,在途物资,应付账款金额,输入hyper。

  9、git与账务核对。

  10、应付供应商对账。

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