公司出差管理制度

时间:2021-07-12 11:09:18 管理制度 我要投稿

公司出差管理制度

 一、出差管理办法

ⅰ  国内部分?

公司出差管理制度

    第一条  本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。?

    第二条  本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费:

    一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

    二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

    

  (一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。?

    (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。?

    (三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。?

    (四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。?

    第三条  员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发?

    a主管级:每日200元?

    b一般级:每日150元?

    第四条  出差期间因公支出的.下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:?

    (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。?

    (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。?

    (三)邮费应取具邮局的证明为凭。?

    (四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。?

    (五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。?

    第五条  员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。?

    第六条  员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。?

    第七条  员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。?  第八条  市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。?

    (一)下午一时以后销差者准报午餐。?

    (二)下午八时以后销差者准加报晚餐。?

    (三)不得再报支加班费。?

    第九条  奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。?

     第十条  调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。?

    第十一条  调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。?

  

ⅱ  国外部分 ?

    第十二条  本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:?  (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。?

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